Бюджетная система

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2013 в 08:22, контрольная работа

Краткое описание

Цель данной контрольной работы: подробно рассмотреть вопрос - экономическое содержание и функции бюджета государства. В ходе выполнения контрольной работы также необходимо выполнить практическое задание, связанное с составлением проекта бюджета района на основе представленных в методических указаниях исходных данных.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Бюджетные системы.docx

— 82.41 Кб (Скачать документ)

2. Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам

Количество  педагогических ставок по группе классов =

                 Число учебных часов по тарификации

=  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– .

              Плановая норма организационной нагрузки

 

Плановая норма организационной  нагрузки учителя составляет:

1-4 классы – 20 часов в неделю;

5-9 классы – 18 часов в неделю;

10-11 классы – 18 часов в неделю.

Количество  педагогических ставок на 1 класс =

        Количество педагогических ставок  по группе классов на 01.01

= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– .

                      Количество классов в данной  группе на 01.01

 Среднегодовое  количество педагогических ставок = количество педагогических ставок на 1 класс · Среднегодовое количество классов в каждой группе.

 

Средняя ставка учителя в месяц =

 

Общая сумма начисленной заработной платы  по тарификации данной группы классов

= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– .

                 Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01

 

ФЗП в год = Средняя ставка учителя в месяц · Среднегодовое количество педагогических ставок · 12 месяцев.

Результаты  расчетов представлены в таблице  №4. 

Таблица №4

Группы классов

Количество классов

Данные тарификационного списка

Количество педагогических ставок

Средняя ставка учителя в месяц

ФЗП в год, руб.

на 01.01

на 01.09

среднегодовое

число учительских часов

заработная плата в месяц

по группе классов

на 1 класс

среднегодовое

текущий

проект

текущий

проект

текущий

проект

текущий

проект

текущий

проект

текущий

проект

текущий

проект

текущий

проект

текущий

проект

теку

щий

проект

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 =

гр12/

Гр2

15 = гр13/

гр3

16 =

гр14 · гр6

17 = гр15 · гр7

18 = гр10/

Гр12

19 = гр11/

Гр13

20 =

Гр18 · гр16 · 12мес.

21 =

гр19 · гр17 · 12мес.

1 - 4 классы

17

21

21

20

18

21

550

575

6 000

6 100

27,5

28,75

1,618

1,369

29,12

28,75

218

212

76 235,3

73 200

5 - 9 классы

20

18

18

18

19

18

745

730

17 200

16 500

41,38

40,55

2,069

2,253

39,31

40,55

416

407

196 080

198 000

10 - 11 классы

7

9

9

18

8

12

250

275

5 500

6 100

13,88

15,28

1,983

1,698

15,86

16,98

396

399

75 428,6

81 333,3

1.Итого

44

48

48

56

45

48

1 545

1 580

28 700

28 700

х

х

х

х

х

х

х

х

347 744

352 533

2.ФЗП руководящего, административно-хозяйственного  и учебно-вспомогательного состава

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

66 200

78 542

3.Итого тарифный ФЗП, 20% к об

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

413 944

431 075

4.Дополнительтный ФЗП

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

82 788,8

86 215,1

5.Общий ФЗП по школе

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

496 733

517 290


 

3. Расчет  хозяйственных, командировочных,  учебных и прочих расходов  по общеобразовательным школам

Таблица №5

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Хозяйственные и командировочные  расходы:

   

1.1. среднегодовое количество классов

45

48

1.2. расходы на 1 класс, руб.

270

270

Итого хозяйственных и командировочных  расходов на все классы, руб.: стр.1.1.·  стр.1.2.

12 150

12 960

2. Учебные и прочие расходы

   

2.1. среднегодовое количество 1 - 4 классов

18

21

2.2. норма расходов на 1 класс, руб.

140

140

сумма расходов на 1 - 4 классы, руб.: стр.2.1.·  стр.2.2

2 520

2 940

2.3. среднегодовое количество 5 - 9 классов

19

18

2.4. норма расходов на 1 класс, руб.

320

320

сумма расходов на 5 - 9 классы, руб.: стр.2.3.·  стр.2.4.

6 080

5 760

2.5. среднегодовое количество 10 - 11 классов

8

12

2.6. норма расходов на 1 класс, руб.

260

260

сумма расходов на 10 - 11 классы, руб.: стр.2.5.·  стр.2.6.

2 080

3 120

Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб.

10 680

11 820


 

 

4. Расчет  расходов на содержание групп  продленного дня по городским  общеобразовательным школам

Группу продленного дня посещают 75% учащихся 1-4 классов.

Начисления на ФЗП планируются  в размере 26 %.

 

 

 

Таблица №6

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Среднегодовое число учащихся 1 - 4 классов

381

437

2. Среднегодовое число учащихся  в ГПД: стр.1· 0,75

286

328

3. Расходы по заработной плате  в год:

   

3.1. на 1 учащегося, руб.

210

210

на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.3.1.

60 060

68 880

4. Начислено на заработную плату  26 %:

   

4.1. на 1 учащегося, руб.

54,6

54,6

на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.4.1.

15 615,6

17 908,8

5. Расходы на мягкий инвентарь  в год

   

5.1. на 1 учащегося, руб.

240

240

на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.5.1.

68 640

78720

6. расходы на питание:

   

6.1. норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб.

40

40

6.2. число дней функционирования  групп

248

248

расходы на питание в год, руб.: стр.2 · стр.6.1. · стр.6.2.

2 837 120

3253760

Итого расходов на ГПД, руб.

2 981 435,6

3 419 268,8


 

5. Свод расходов  по общеобразовательным школам, руб.

Таблица №7

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Заработная плата педагогического  персонала

347 744

352 533

2. Заработная плата административно-обслуживающего  и учебно-вспомогательного персонала

66 200

78 542

3. Всего ФЗП

496 733

517 290

4. Начисления на заработную плату

129 150,58

134 495,4

5. Хозяйственные и командировочные  расходы

12 150

12 960

6. Учебные и прочие расходы

10 680

11 820

7. Расходы на ГПД

2 981 435,6

3 416 662,7

Итого расходов на текущее содержание школ

4 044 093

4 524 303,1


 

6. Расчет  расходов на содержание ДОУ

Таблица №8

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Число детей:

   

1.1. на начало года

240

310

1.2. наконец года 

300

340

1.3. среднегодовое (прирост с 01.07)

270

325

2. Расходы на заработную плату,  руб.

   

2.1. на 1 ребенка, руб.

240

240

на всех детей, руб.: стр.1.3.· стр.2.1.

64 800

78 000

3. Начисления на заработную плату,  руб.

16 848

20 280

4. Расходы на питание:

   

4.1. норма расхода на 1 ребенка вдень,  руб.

40

40

4.2. число дней функционирования  групп

230

230

4.3. число дето-дней: стр. 1.3.· стр.4.2.

62 100

74 750

расходы на питание всех детей в  год, руб.: стр.4.1.· стр.4.3.

2 484 000

2 990 000

5. Расходы на мягкий инвентарь:

   

5.1. на оборудование1 нового места, руб.

520

520

на оборудование всех новых мест, руб.:      стр. 1.3.· стр.5.1.

31 200

15 600

5.2. на дооборудование 1 ранее действовавшего  места, руб.

330

330

на дооборудование всех ранее действовавших  мест, руб.: стр. 1.3.· стр.5.2.

79 200

102 300

6. Хозяйственные и прочие расходы:

   

6.1. на 1 ребенка, руб.

620

620

на всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.6.1..

167 400

201 500

7. Родительская плата:

   

7.1. на 1 ребенка, руб.

30

30

на всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.7.1.

8 100

9 750

8. Всего расходов, руб.

2 851 548

3 417 430

в том числе:

   

средства родителей

8100

9750

финансирование из бюджета

2 843 448

3 407 680


 

 

7. Свод  расходов на образование, руб.

Фонд всеобуча создается в размере 1% общей сумме расходов на содержание общеобразовательных школ.

Таблица №9

Наименование

Принято

Исполнение за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на следующий год

1. ДОУ в городах

2 851 548

1 425 774

2 851 548

3 417 430

2. ДОУ в сельской местности

800 000

400 000

800 000

900 000

3. Школы общеобразовательные в  городах

4 044 093

2 022 047

4 044 093

4 523 783

4. Школы общеобразовательные в  сельской местности

850 000

475 000

850 000

900 000

5. Школы-интернаты в городах и  сельской местности

498 191

250 000

498 191

550 000

6. Приобретение учебников

460 000

230 000

460 000

400 000

7. Вечерние и заочные общеобразовательные  школы

46 923

23 460

46 923

48 220

8. Учреждения и мероприятия по  внешкольной работе с детьми

600 000

300 000

600 000

700 000

9. Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10. Фонд всеобуча: (стр.3. + стр.4. + стр.5. + стр.7.)· 0,01

54 392,072

27 705,066

54 392,072

60 220,031

11. Прочие учреждения и мероприятия  в области образования

500 000

270 000

500 000

600 000

12. Финансирование мероприятий по  организации оздоровительной компании  среди детей и подростков

50 000

25 000

50 000

70 000

13. Итого расходов

10 795 147

5 468 986

10 795 147

12 209 653

14. Приобретение инвентаря и оборудования

1 500 000

750 000

1 500 000

1 875 000

15. Капитальные вложения на строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

16. Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

17. Всего расходов

13 795 147

7 018 986

13 795 147

15 784 653


 

Здравоохранение

1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей  формуле:

                          Кн · m

Кср = К01.01 + ––––––––,

                                     12

где  Кср – среднегодовое количество коек;

 

К01.01 – количество коек на начло года;

m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

1) Больницы и диспансеры в сельской  местности:

Хирургические койки: 70 + (16*8)/12 = 81;

Детские койки: 55 + (5*7)12 = 58;

Терапевтические койки: 60 + (15*8)/12 = 70;

Родильные койки: 45;

Прочие  койки: 75.

2) Больницы и диспансеры в городах:

Хирургические койки: 85 + (10*5)/12 = 89;

Детские койки: 90 + (10*8)12 = 97;

Терапевтические койки: 130 + (20*9)/12 = 145;

Родильные койки: 120+ (20*4)12 = 127;

Прочие  койки: 90 + (20*2)12 = 93.

Число койко-дней = Среднегодовое число  коек · Число дней функционирования 1 койки. 

Таблица №10

Учреждение

Показатель

Проект

На начало года

На конец года

Среднегодовое

Сроки свертывания сети

Число дней функционирования

Число койко-дней

Норма расходов на 1 койко-день

Сумма расходов в год, руб..

питание

медикаменты

питание

медикаменты

1

2

3

4

5

6

7

8 = гр7· гр5

9

10

11= гр9· гр8

12= гр10· гр8

1. Больницы и диспансеры в сельской  местности

1. Хирургические койки

70

86

81

с 01.05

310

25110

25

20

627750

502200

2. Детские койки

55

60

58

с 01.06

315

18270

24

28

438480

511560

3. Терапевтические койки

60

75

70

с 01.05

330

23100

20

19

462000

438900

4. Родильные койки

45

45

45

320

14400

21

23

302400

331200

5. Прочие койки

75

75

75

300

22500

21

25

472500

562500

ИТОГО:

305

341

329

х

х

х

х

х

2303130

2346360

2. Больницы и диспансеры в городах

1. Хирургические койки

85

95

89

с 01.08

310

27590

22

23

606980

634570

2. Детские койки

90

100

97

с 01.05

305

29585

23

25

680455

739625

3. Терапевтические койки

130

150

145

с 01.04

300

43500

21

22

913500

957000

4. Родильные койки

120

140

127

с 01.09

310

39370

25

27

984250

1062990

5. Прочие койки

90

110

93

с 01.11

330

30690

20

27

613800

828630

ИТОГО:

515

595

551

х

х

х

х

х

3798985

4222815

Информация о работе Бюджетная система