План инновационного развития предприятия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Сентября 2014 в 19:41, курсовая работа

Краткое описание

Цель данной курсовой работы – проведение комплексного анализа эффективности инновационной деятельности Сернурского райпо, выработка рекомендаций по повышению эффективности работы предприятия. Исходя из этой цели, были поставлены следующие задачи:
1. анализ и оценка инновационного потенциала предприятия,
2. разработка инновационной стратегии предприятия,
3. сформировать инновационную программу предприятия.

Содержание

Введение.........................................................................................................3
1. Планирование инновационных процессов.........................6
1.1. Сущность планирования инноваций....................................................6
1.2. Система внутрифирменного планирования инноваций.....................8
1.3. Методы внутрифирменного планирования инноваций....................14
2. Характеристика Сернурского райпо......................................24
2.1. Краткая характеристика предприятия................................................24
2.2. Оценка ресурсного потенциала предприятия....................................27
2.3. Анализ финансовых результатов........................................................29
3. План инновационного развития предприятия................34
3.1. Экспертиза инновационных идей.......................................................34
3.2. Технико-экономическое обоснование проекта.................................39
3.3. Оценка риска проекта..........................................................................55
Заключение................................................................................................58
список использованных источников...........

Прикрепленные файлы: 1 файл

Планирование курсовая.doc

— 647.50 Кб (Скачать документ)

На Пищекомбинате освоили выпуск пряников и печенья. Кондитерский цех полностью оборудован, набраны специалисты, начали работать в две смены, выпуская до 1 т. 600 кг пряников, установлена багетная линия, начали выпускать батоны и рогаликовые изделия, ассортимент постоянно расширяется. Без остановки предприятия, Пищекомбинат был переведен на газовое отопление. Межсистемные отношения Сернурского РАЙПО с Марийским потребительским союзом, в состав которого оно входит, строятся на основе Закона РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», Устава потребительского общества, Устава Марпотребсоюза, а также договоров между ними.

 

2.2. Оценка ресурсного потенциала предприятия

На основании данных бухгалтерской и статистической отчетности и оперативного учета за период 2006-2008 гг., рассмотрены показатели экономической деятельности Сернурское райпо. Для наиболее полного представления о предприятии рассмотрим табл. 1.

Таблица 1 - Анализ результатов производственной деятельности

 

Показатели

Формула расчета

Фактическое значение

абс.прирост

темп роста

2006

2007

2008

выручка от реализации продукции

Ф.№2,стр

010

118078

161261

314449

23423

1,42

Прибыль от реализации продукции

Ф.№2 стр.050

5005

7315

8936

6131

1,43

себестоимость реализ.продукции

Ф.№2,

стр.020

92014

125272

168191

17292

1,3


 

В период 2006-2008 гг. Сернурское райпо увеличивал объемы выручки от продажи продукции, абсолютный прирост составил 23423, а темп роста – 1,42. За рассматриваемый период увеличилась прибыль от реализации продукции, абсолютный прирост составил 6131, а темп прироста – 1,43. Это свидетельствует о повышении эффективности производственной деятельности. Выросла себестоимость продукции, прирост составил 17292, а темп роста – 1,3. Анализ основных фондов и интеллектуальных ресурсов проведен в табл. 2.

 

 

Таблица 2 - Анализ основных фондов и интеллектуальных ресурсов

Показатели

Фактическое значение

Средний абс.прирост

Средний темп роста

2006

2007

2008

Нематериальные активы

-

-

-

-

-

Основные средства

8420

11657

12303

2606

2,1

Незавершенное строительство

558

359

594

135,3

111,4

Долгосрочные финансовые вложения

15

100

365

426,3

В 10 раз

Внеоборотные активы

8993

12116

13262

2146

1,25

Коэффициент износа основных средств

0,47

0,49

0,495

0,0125

1,02

Фондовооруженность труда

327,9

327,9

334,8

3,45

1,02


 

За рассматриваемый период 2007-2008 г.г., средний абсолютный прирост основных средств составил 2606, а средний темп роста – 2,1.

Повысился коэффициент износа основных средств, средний абсолютный прирост коэффициента составил 0,0125, а средний темп роста – 1,02.

За период 2006-2008 г.г. повысилась фондовооруженность труда, средний абсолютный прирост  составил 3,45, а средний темп роста – 1,02.

Теперь рассмотрим численность и состав трудовых ресурсов Сернурское райпо. От наличия достаточных трудовых ресурсов на предприятии и обеспечения их эффективной работы во многом зависит объем товаров, ассортимент, себестоимость и, как следствие финансовые результаты деятельности предприятия в целом.

 Анализ обеспеченности трудовыми  ресурсами Сернурское райпо за 2006-2008 гг. представлен в табл.3.

 

Таблица 3 - Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами Сернурское райпо за 2006-2008 гг.», тыс. руб.

 

 

Наименование показателя

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Изменения (+, -)

2007г./

2006г.

2008 г./ 2007г.

Среднесписочная численность ППП, чел.

 

351

 

386

 

344

 

35

 

-42


 

Продолжение таблицы 3

В т.ч. из него:

торговля

106

120

97

14

-23

общепит.

63

80

78

17

-2

В т.ч. кухня

27

40

38

13

-2

Промышленные предприятия

42

44

42

2

-2

транспорт

48

45

38

-3

-7

Аппарат райао

43

64

60

21

-4

Общие отрасли

49

33

29

-16

-4


 

За 2006-2007 г.г среднесписочная численность персонала увеличилась на 35 чел., а за период 2007-2008 г.г.  – уменьшилась на 42 чел.

Анализ показателей движения и постоянства кадров Сернурского райпо за 2006-2008 г.г. представлен в табл.4

 

Таблица 4 - Анализ показателей движения и постоянства кадров Сернурского райпо за 2006-2008 г.г.

показатели

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Изменения (+, -)

2007г. / 2006г.

2008г. / 2007г.

Среднесписочная численность ППП, чел., всего

351

386

344

35

-42

Принято

190

179

128

-11

-51

Выбыло

195

196

208

1

12

В т.ч. по собственному желанию

179

194

196

15

2

Коэффициенты:

Оборота по приему

0,54

0,46

0,37

0,08

0,09

Оборота по выбытию

0,56

0,51

0,6

0,05

0,09


 

Данные табл. 4 показывают, что на данном предприятии наблюдается стабильность персонала, о чем свидетельствуют коэффициенты оборота по приему, по выбытию.

 

2.3. Анализ финансовых результатов

В условиях рыночной экономики прибыль составляет основу экономического и социального развития организации. Она определяется на основе соизмерения доходов и расходов, т.е. возмещение производственных расходов полученными доходами.

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям его деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и инвестиционной. Они составляют основу экономического развития предприятия и укрепления его финансовых отношений со всеми участниками коммерческого дела.

Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, расширению производства, решения проблем социальных и материальных потребности трудового коллектива.

За счет прибыли выполняются также часть обязательств предприятия перед бюджетом, банками и другими предприятиями и организациями.

Таким образом, показатели прибыли становятся важнейшими для оценки производственной и финансовой деятельности предприятия. Они характеризуют степень его деловой активности и финансового благополучия.

Способность предприятия обеспечить неуклонный рост собственного капитала может быть оценена системой показателей финансовых результатов.

Особенно наиболее важными показателями финансовых результатов деятельности предприятия представлены в форме №2 «отчет о прибылях и убытках».

Необходимо изучить состав прибыли, ее структуру, динамику. Для проведения анализа рассчитаем табл.5, используя данные отчетности предприятия из формы №2.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 - Анализ прибыли Сернурского райпо за 2006-2008 г.г., тыс.руб.

Наименование показателя

2006 г

2007 г

2008 г

Изменения(+,-) 2007г  к 2006г

Изменения

(+,-)2008г  к 2007г

Выручка от продажи товаров

118078

161261

314449

22198

1225

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

92014

125272

168191

10075

-1297

Валовая прибыль

26064

35989

46258

12123

2522

Коммерческие расходы

21059

28674

37322

3128

2403

Прибыль (убыток) от продаж

5005

7315

8936

8385

2254

Проценты к уплате

298

335

433

37

1443

Прочие доходы

1059

1293

1614

234

321

Прочие расходы

2935

3648

5091

814

1443

Прибыль (убыток) до налогообложения

2834

4625

5026

1791

401

Текущий налог на прибыль

27

48

457

243

409

Чистая прибыль (убыток)

1619

3433

3865

1814

432

Информация о работе План инновационного развития предприятия