Разработка и внедрение дополнительных видов услуг для жителей Кочубеевского муниципального района

Дипломная работа, 31 Июля 2013, автор: пользователь скрыл имя

Краткое описание


В процессе выпускного квалификационного исследования Бердникова Е.Н. проявила настойчивость и самостоятельность при достижении целей и решении поставленных задач. Важным является последовательная проработка исследователем имеющихся по данной проблеме научных трудов, отечественных и зарубежных ученых, теоретическая и практическая опора на них в процессе исследования обозначенной в дипломной работе проблемы и грамотное использование необходимых положений в тексте выполненной работы.

Содержание


Раздаточный материал
Презентация
Доклад
Отзыв
Рецензия

Прикрепленные файлы: 10 файлов

1) разд материал .doc

— 31.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)

2) разд материал .doc

— 64.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)

3) разд материал .doc

— 55.50 Кб (Скачать документ)

Таблица 3 — Состав и  структура доходов и расходов бюджета Управления за 2010-2012 гг.

Предметная статья

тыс. руб.

Темп роста, %

Структура, %

2010

2011

2012

2012/2010

2012/2011

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Доходы

138652,1

125346,3

131396,1

94,77

104,83

100,00

100,00

100,00

в том числе:

 

Федеральный бюджет

22251,06

24520,02

25214,06

113,32

102,83

16,05

19,56

19,19

Краевой бюджет

100750,3

100690,4

105839,2

105,05

105,11

72,66

80,33

80,55

Местный бюджет

–

135,9

243,85

–

179,43

–

0,11

0,19

Внебюджетные средства

15650,66

–

–

–

–

11,3

–

–

2. Расходы

136115,1

124761,2

129822,8

95,38

104,06

100,00

100,00

100,00

в том числе:

 

Федеральный бюджет

21090,2

24309,33

24883,74

118

102,36

15,49

19,48

19,17

Краевой бюджет

99941,2

100318

104698,7

104,76

104,37

73,42

80,41

80,65

Местный бюджет

–

133,82

240,4

–

179,64

–

0,11

0,19

Внебюджетные средства

15083,66

–

–

–

–

11,16

–

–



Таблица 4 — Исполнение сметы доходов и расходов Учреждения за 2010-2012 гг.

Периоды

Утверждено по смете на год,

тыс. руб.

Профинан-сировано, тыс. руб.

Кассовые расходы, тыс. руб.

Фактические расходы, тыс. руб.

Отклонения кассовых расходов от финансирования

(гр.4-гр.3)

Отклонения фактических  расходов от утвержденных по смете (гр.5-гр.2)

Отклонения фактических  расходов от кассовых

(гр.5-гр.4)

1

2

3

4

5

6

7

8

2010

138652,05

138652,05

136998,69

136115,05

-1653,36

-2537

-883,64

2011

126931,77

125346,30

124761,17

124042,22

-585,13

-2889,55

-718,95

2012

133135,72

133135,72

130603,12

129822,82

-2532,60

-3312,9

-780,3

Итого расходов:

398719,54

397134,07

392362,98

389980,09

-4771,09

-8739,45

-2382,89



4) разд материал .doc

— 141.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)

БЕРДНИКОВА .ppt

— 339.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)

для доклада .doc

— 408.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)

доклад .doc

— 47.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)

ОТЗЫВ Бердниковой .doc

— 29.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)

РЕЦЕНЗИЯ Бердниковой .doc

— 33.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)

тит. лист РМ.doc

— 21.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)

Информация о работе Разработка и внедрение дополнительных видов услуг для жителей Кочубеевского муниципального района