Расходы бюджетной системы, их содержание и классификация

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Июня 2013 в 19:16, контрольная работа

Краткое описание

Одним из важнейших инструментов экономической политики по стабилизации экономического развития выступает государственный бюджет. Он служит для проведения бюджетно – финансовой политики, которая включает налоговую политику и соответствующую ей налоговую систему; политику по финансированию таких отраслей, как здравоохранение, образование и наука, государственных программ по охране окружающей среды, социальных программ и т.д.; наконец, политику, определяющую соотношение доходов и расходов государственного бюджета, т.е величину бюджетного дефицита.

Содержание

1. Теоретическая часть.
Расходы бюджетной системы, их содержание классификация………….…..3
2. Практическая часть
Составление проекта бюджета района (вариант №1)…………………….…8
Список использованной литературы…………………………………………...…40

Прикрепленные файлы: 1 файл

бюджетная система рф.doc

— 420.00 Кб (Скачать документ)

 

 

Таблица 6

Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам

Показатель, единица измерения

Принято в текущем  году

Проект на следующий год

1. Хозяйственные и  командировочные расходы: среднегодовое  количество классов

расходы на 1 класс, руб.

 

40,3

250

 

44,3

250

Итого хозяйственных  и командировочных расходов на все  классы, руб.

10 075

11 075

2. Учебные и прочие  расходы: 

среднегодовое количество 1-4 классов

норма расходов на 1 класс, руб.

 

16

150

 

17

150

сумма расходов на 1-4 классы, руб.

среднегодовое количество 5-9 классов 

норма расходов на 1 класс, руб.

2400

18,7

300

2550

19,7

300

сумма расходов на 5-9 классы, руб.

среднегодовое количество 10-11 классов 

норма расходов на 1 класс, руб.

5610

5,7

250

5910

7,7

250

сумма расходов на 10-11 классы, руб.

1425

1925

Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб.

9435

10385


 

Среднегодовое количество классов переносим с таблицы 5.

Зная среднегодовое  количество классов и расходы  на 1 класс, определим сумму хозяйственных и командировочных расходов на все классы:

Текущий год: 40,3*250=10 075 руб.

Проект: 44,3*250=11075 руб.

По учебным и прочим расходам сумма складывается: среднегодовое  количество классов по группе (1-4,5-9,10-11)* норма расходов на 1 класс.

Сумма учебных и прочих расходов на все классы:

Текущий год: 2400+5610+1425=9435 руб.

Следующий финансовый год: 2550+5910+1925=10 385 руб.

 

 

 

 

Таблица 7

Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским  общеобразовательным школам

Показатель, единица измерения

Принято в текущем  году

Проект на следующий год

1. Среднегодовое число  учащихся 1 - 4 классов

332

373

2. Среднегодовое число  учащихся в ГПД

266

298

3. Расходы по заработной  плате в год: 

на 1 учащегося, руб.

на всех учащихся, руб.

 

200

53200

 

200

59600

4. Начислено на заработную  плату 26%:

на 1 учащегося, руб.

 на всех учащихся, руб.

 

52

13832

 

52

15496

5.  Расходы на мягкий  инвентарь в год: 

на 1 учащегося, руб.

на всех учащихся, руб.

 

250

66500

 

250

74500

6. Расходы на питание: 

норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб.

число дней функционирования групп 

расходы на питание в  год, руб.

 

35

248

2308880

 

35

248

2586640

Итого расходов на ГПД, руб.

2442412

2736236


Среднегодовое количество учащихся 1-4 классов заносим с  таблицы 4.

Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи- 80% от среднегодового числа учащихся 1 - 4 классов.

332*80%/100%=266 чел.

373*80%/100%=298 чел.

Зная расходы по з/пл в год на 1 учащегося -200 руб., рассчитаем сумму расходов на всех учащихся:

- текущий год: 266*200=53 200 руб.

- проект:298*200=59 600 руб.

Начисления на заработную плату в размере 26% составят:

- текущий год: 200*26%/100%=52 руб.

- проект: 200*26%/100%=52 руб.

Общая сумма расходов на мягкий инвентарь составит:

- текущий год: 266 чел.* 250=66 500 руб.

- проект: 298 чел.*250=74 500 руб.

Расходы на питание определяются исходя из среднегодового числа учащихся в ГПД, нормы расхода, числа дней функционирования 1 учащегося.

Текущий год: 266*35*248=2 308 880 руб.

Проект:298*35*248=2 586 640 руб.

ИТОГО расходов на ГПД  составят:

Текущий год: 53 200+13 832+66 500+2 308 880=2 442 412 руб.

Проект: 59600+15 496+74 500+2 586 640=2 736 236 руб.

Таблица 8

Свод расходов по общеобразовательным  школам, руб.

Показатель, единица измерения

Принято

в текущем году

Проект на

следующий год

1. Заработная плата  педагогического персонала (табл. 5)

367 388

346 742

2. Заработная плата  административно-обслуживающего и  учебно-вспомогательного персонала  (табл. 5)

65 000

76 105

3. Всего ФЗП (п.1+п. 2)

432 388

422847

4. Начисления на заработную  плату (п. 3*26%)

112 421

109 940

5. Хозяйственные и  командировочные расходы (см. табл. 6)

10 075

11 075

6. Учебные и прочие  расходы (см. табл. 6)

9 435

10 385

7. Расходы на ГПД  (см. табл. 7)

2 442 412

2 736 236

Итого расходы на текущее содержание школ (п.3+п.4+п.5+п.6+п.7)

3 006 731

3 290 483


 

Таблица 9

Расчет расходов на содержание ДОУ

 

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий  год

1. Число детей:

   

на начало года

250

300

на конец года

300

350

среднегодовая (прирост  с 01. 07)

275

325

2. Расходы на заработную  плату в год:

   

на 1 ребенка, руб.

250

250

на всех детей, руб.

68 750

81 250

3. Начисления на заработную  плату, руб. (п.2*26%)

17 875

21 125

4. Расходы на питание:

   

норма расходов на 1 ребенка в день, руб.

45

45

число дней функционирования

225

225

число дето-дней

61 875

73 125

расходы на питание всех детей в год, руб.

2 784 375

3 290 625

5. Расходы на мягкий  инвентарь:

   

на оборудование 1 -го нового места, руб.

515

515

на оборудование всех новых мест, руб.

25 750

25 750

на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб.

320

320

на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.

80 000

96 000

6. Хозяйственные и  прочие расходы:

   

на 1 ребенка, руб.

630

630

на всех детей, руб.

173 250

204 750

7. Родительская плата:

   

на 1 ребенка в день, руб.

25

25

на всех детей в  год, руб.

6 875

8 125

8. Всего расходов, руб.

3 156 875

3 727 625

В том числе:

   

средства родителей

6 875

8 125

финансирование из бюджета

3 150 000

3 719 500


1. Среднегодовое число  дней рассчитаем по формуле:

              Кср.=Число детей н.г.*6+Число детей  к.г.*6/12                          (13)

Текущий год: Кср. = 250*6+300*6/12=275 чел.

Проект: Кср.=302*6+350*6/12=325 чел.

С учетов среднегодового количества детей в ДОУ и расходов на 1 ребенка, определим расходы на заработную плату в год на всех детей:

Текущий год: 275 чел. *250=68 750 руб.

Проект: 325*250=81 250 руб.

Число дето-дней = Число  дней* Среднегодовое количество детей         (14)

  Расходы на питание всех детей в год = Норма расходов * Число дето-дней (15)                                        

Текущий год: 61 875 руб.*45=2 784 375 руб.

Проект: 73 125*45=3 290 625 руб.

Расходы на мягкий инвентарь:

- на оборудование всех  новых мест в текущем и следующем периоде: 515* 50 новых мест=25 750 руб.

- на дооборудование  всех ранее действующих мест:

- текущий год 250*320=80 000 руб.

- проект 300*320= 96 000 руб.

Сумма хозяйственных  и прочих расходов определяется, исходя из среднегодового количества детей и расходов на 1 ребенка.

Текущий год: 630*275=173 250 руб.

Проект: 630*325=204 750 руб.

Всего расходов на содержание ДОУ: п. 8=п.2+п.3+п. 4+п.5+п.6+п.7

Всего расходов в текущем  году:

68 750+17 875+ 2 784 375+25 750 + 80 000+ 173 250+6 875 =3 156 875 руб.

В следующем финансовом году:

81 250+21 125+3 290 625+25 750+ 96 000+ 204 750+8 125=3 727 625 руб.

Средства родителей  приравнивается к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.

Таблица 10

Свод расходов на образование, руб.

Наименование

Принято

Исполнено за

6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на

год

1. ДОУ в городах  (табл. 9)

3 156 875

1 578 438

3 156 875

3 727 625

2. ДОУ в сельской  местности

700 000

400 000

700 000

800 000

3. Школы общеобразовательные в городах (табл. 8)

3 006 731

1 503 366

3 006 731

3 290 483

4. Школы общеобразовательные в сельской местности

750 000

375 000

750 000

800 000

5. Школы-интернаты в  городах и сельской местности

398 191

200 000

398 191

365 900

6. Приобретение учебников

460 000

230 000

460 000

400 000

7. Вечерние и заочные  общеобразовательные школы

46 923

23 460

46 923

48 220

8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми

560 200

280 100

560 200

610 000

9. Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10. Фонд всеобуча (п. 3*1%)

30 067

15 034

30 067

32 905

11. Прочие учреждения  и мероприятия в области образования

500 000

270 000

500 000

600 000

12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков

45 000

22 500

45 000

50 000

13. Итого расходов (п.1-п.12)

9 693 987

4 917 898

9 693 987

10 765 133

14. Приобретение инвентаря  и оборудования (тек.год+20%)

1 200 000

500 000

1 200 000

1 440 000

15. Капитальные вложения  на строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

16. Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

Всего расходов

12 393 987

6 217 898

12 393 987

13 905 133


 

Таблица 11

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расчет расходов на питание и  медикаменты по учреждениям здравоохранения

Учреждение

 

 

Наименование отделения, показатель

 

 

Проект

На

начало года

 

На

конец года

 

Среднегодовое

 

Сроки развертывания сети

 

Число дней функционирования

 

Число койко-дней

Норма расходов на 1 койко-день, руб.

Сумма расходов в год, руб.

 

Питание

Медикаменты

Питание

Медикаменты

гр.5*

гр.7

гр.8*гр.9

гр. 8*

гр.10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Больницы и диспансеры  в сельской местности

1. Хирургические койки

68

86

82

С 01.04

320

26240

24

18

629760

472320

 

2. Детские койки

59

65

62

С 01.07

320

19840

22

28

436480

555520

 

3. Терапевтические койки

62

80

76

С 01.04

340

25840

21

17

542640

439280

 

4. Родильные койки

40

50

50

-

330

16500

25

26

412500

429000

 

5. Прочие койки

80

90

83

С 01.10

350

29050

20

30

581000

871500

 

ИТОГО:

309

371

353

х

х

х

х

х

2602380

2767620

2. Больницы и диспансеры  в городах

1.Хирургические койки

90

95

92

С 01.08

320

27600

23

24

634800

662400

 

2. Детские койки

90

110

105

С 01.04

320

33600

25

26

840000

873600

 

3. Терапевтические койки

140

170

163

С 01.04

310

50530

21

20

1061130

1010600

 

4. Родильные койки

120

130

124

С 01.08

330

40920

27

29

1104840

1186680

 

5. Прочие койки

100

110

103

С 01.10

320

32960

22

30

725120

988800

 

ИТОГО:

540

615

587

х

х

х

х

х

4365890

4722080

Информация о работе Расходы бюджетной системы, их содержание и классификация